Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 365/2020 Na základe zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur, 19,68€
2020 364/2020 Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie jún 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 2132.92 Eur, 2 132,92€
2020 363/2020 Nebezpečný odpad jún 2020 Položky: Nebezpečný odpad December 2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2020 362/2020 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac jún 2020 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 72,00€
2020 361/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 131.69 Eur, 131,69€
2020 360/2020 Poukážky v mesiaci jún 2020 Položky: Poukážky v mesiaci , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur, 74,85€
2020 359/2020 Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany Položky: Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur, 15,36€
2020 358/2020 Servis a prehliadka vozidla PO-326FD Položky: Servis a prehliadka vozidla PO-326FD, 1.000000 ks, Suma položky 285.84 Eur, 285,84€
2020 357/2020 Stravovacie služby v Dennom centre 6/2020 Položky: Stravovacie služby v Dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 1162.50 Eur, 1 162,50€
2020 2020/86 Objednávame si u Vás na základe CP materiálno-technické vybavenie pre DHZO Kapušany Položky 3 243,75€
2020 2/2020 Zmluva o prenájme reklamnej plochy Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba -
2020 356/2020 Internetová propaganda obce Položky: Internetová propaganda obce, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur, 288,00€
2020 355/2020 Faktura za podporu programu za obobie 5-6/2020 pre účtovníctvo. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur, 306,00€
2020 354/2020 Vodné a stočné za obbdobie: 01.01.2020-30.06.2020 Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.000000 ks, Suma položky 37.75 Eur, 37,75€
2020 353/2020 Kancelársky materiál Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 43.68 Eur, 43,68€
2020 352/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur, 408,00€
2020 351/2020 Prezutie pneu, traktorík Položky: traktorík, prezutie pneu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 24,00€
2020 350/2020 Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2020 Položky: Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostnotechnickej služby za I. štvrťrok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur, 792,00€
2020 349/2020 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2020 348/2020 Faktúra za dovávku plynu na mesiac júl 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2020 347/2020 Overenie účtovnej závierky za r.2019 Položky: Overenie účtovnej závierky za r. 2019 , 1.000000 ks, Suma položky 3360.00 Eur, 3 360,00€
2020 346/2020 Poskytnuté služby za mesiac 5/2020 Položky: Poskytnuté služby za mesiac , 1.000000 ks, Suma položky 364.80 Eur, 364,80€
2020 2020/77 Objednávame si u Vás servis a prehliadku vozidla PO-326FD Položky 285,84€
2020 345/2020 Faktúra za 435 ks stravovacích kuponov v hodnote 3,85 eur. Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1572.59 Eur, 1 572,59€
2020 344/2020 Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac apríl 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€


Naspäť Ďalej