|
2020
|
365/2020
|
Na základe zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 19.68 Eur,
|
19,68€
|
|
2020
|
364/2020
|
Komunalny odpad podľa rozpisu za obdobie jún 2020 Položky: Komunalny odpad podľa rozpisu , 1.000000 ks, Suma položky 2132.92 Eur,
|
2 132,92€
|
|
2020
|
363/2020
|
Nebezpečný odpad jún 2020 Položky: Nebezpečný odpad December 2018, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,
|
32,40€
|
|
2020
|
362/2020
|
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac jún 2020 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,
|
72,00€
|
|
2020
|
361/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 131.69 Eur,
|
131,69€
|
|
2020
|
360/2020
|
Poukážky v mesiaci jún 2020 Položky: Poukážky v mesiaci , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur,
|
74,85€
|
|
2020
|
359/2020
|
Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany Položky: Prenájom priemyselného vysávača na hrad Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 15.36 Eur,
|
15,36€
|
|
2020
|
358/2020
|
Servis a prehliadka vozidla PO-326FD Položky: Servis a prehliadka vozidla PO-326FD, 1.000000 ks, Suma položky 285.84 Eur,
|
285,84€
|
|
2020
|
357/2020
|
Stravovacie služby v Dennom centre 6/2020 Položky: Stravovacie služby v Dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 1162.50 Eur,
|
1 162,50€
|
|
2020
|
2020/86
|
Objednávame si u Vás na základe CP materiálno-technické vybavenie pre DHZO Kapušany Položky
|
3 243,75€
|
|
2020
|
2/2020
|
Zmluva o prenájme reklamnej plochy Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba
|
-
|
|
2020
|
356/2020
|
Internetová propaganda obce Položky: Internetová propaganda obce, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,
|
288,00€
|
|
2020
|
355/2020
|
Faktura za podporu programu za obobie 5-6/2020 pre účtovníctvo. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 306.00 Eur,
|
306,00€
|
|
2020
|
354/2020
|
Vodné a stočné za obbdobie: 01.01.2020-30.06.2020 Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.000000 ks, Suma položky 37.75 Eur,
|
37,75€
|
|
2020
|
353/2020
|
Kancelársky materiál Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 43.68 Eur,
|
43,68€
|
|
2020
|
352/2020
|
V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur,
|
408,00€
|
|
2020
|
351/2020
|
Prezutie pneu, traktorík Položky: traktorík, prezutie pneu, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00€
|
|
2020
|
350/2020
|
Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostnotechnickej služby za 2. štvrťrok 2020 Položky: Zabezpečenie činnosti technika PO, bezpečnostnotechnickej služby za I. štvrťrok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
|
792,00€
|
|
2020
|
349/2020
|
Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
120,00€
|
|
2020
|
348/2020
|
Faktúra za dovávku plynu na mesiac júl 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur,
|
1 933,00€
|
|
2020
|
347/2020
|
Overenie účtovnej závierky za r.2019 Položky: Overenie účtovnej závierky za r. 2019 , 1.000000 ks, Suma položky 3360.00 Eur,
|
3 360,00€
|
|
2020
|
346/2020
|
Poskytnuté služby za mesiac 5/2020 Položky: Poskytnuté služby za mesiac , 1.000000 ks, Suma položky 364.80 Eur,
|
364,80€
|
|
2020
|
2020/77
|
Objednávame si u Vás servis a prehliadku vozidla PO-326FD Položky
|
285,84€
|
|
2020
|
345/2020
|
Faktúra za 435 ks stravovacích kuponov v hodnote 3,85 eur. Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1572.59 Eur,
|
1 572,59€
|
|
2020
|
344/2020
|
Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac apríl 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
150,00€
|