Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 209/2020 el rozvod, prislusenstvo, ,montaž doprava Položky: el rozvod, prislusenstvo, ,montaž doprava, 1.000000 ks, Suma položky 800.64 Eur, 800,64€
2020 208/2020 výrub stromov 4 ks Položky: výrub stromov 4 ks, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, 600,00€
2020 207/2020 vymena potrubia Položky: vymena potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 2000.00 Eur, 2 000,00€
2020 2020/51 Objednávame si u Vás skar. CE40 CEMENTGRAY 5kg, pracovné pomôcky Položky 46,00€
2020 Príkazná zmluva Zmluva - koordinátor hrad. pracovníkov -
2020 218/2020 elektroinštalačny material, inštalacia, UBNT 2,4/5G Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 220.80 Eur, 220,80€
2020 2020/41 Objednávame si servisnú prehliadku spolu s výmenou oleja + predné pneumatiky na traktor Položky -
2020 2020/40 - 330,00€
2020 - Zmluva o dielo (PEhAES a.s.) -
2020 199/2020 toner podľa HP CF283X - kompatibilný Položky: Oprava HP CF 280X + toner podľa pbj.201936, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, 16,90€
2020 198/2020 Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac marec 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 197/2020 Vodné a stočné za obbdobie: 16.01.2020-15.04.2020 - BNŠ, 18BJ, ihrisko Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.000000 ks, Suma položky 2090.88 Eur, 2 090,88€
2020 196/2020 Vodné a stočné za obbdobie: 01.11.2019-15.04. 2020, 6BJ, OcÚ, Zdravotné stredisko, bývalá materská škola - Denné centrum, požiarna zbrojnica, dom smútku, kultúrny dom a bar Položky: Vodné a stočné za obbdobie: , 1.000000 ks, Suma položky 2038.04 Eur, 2 038,04€
2020 2020/39 Objednávame si u Vás prepravu kontajnerom na skládku Ozón – Petrovce. Položky -
2020 6/2020 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur, 52,00€
2020 5/2020 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 212.00 Eur, 212,00€
2020 195/2020 toner podľa HP Q5949X Položky: Oprava HP CF 280X + toner podľa pbj.201936, 1.000000 ks, Suma položky 16.90 Eur, 16,90€
2020 2020/38 Objednavame si u Vás ruška v cene 4 eur s DPH za kus. 100ks Položky -
2020 192/2020 Ruška - covid 19- sklad CO Položky: Ruška - covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur, 594,00€
2020 189/2020 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 55.70 Eur, 55,70€
2020 193/2020 V zmysle zmluvy o manažmente projektu uzatvorenej dňa 17.06.2019 v rámci výzvy V Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019 za účelom podpory zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov VO 300,00€
2020 191/2020 Obnovenie lekarničky - teplomer 2x Položky: 1.000000 ks, Suma položky 211.50 Eur, 211,50€
2020 Zmluva o práv. službách Zmluva o poskytovaní právnych služieb obci -
2020 194/2020 Kancelársky materiál pre sekretariát Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 49.45 Eur, 49,45€
2020 2020/57 Objednávame si u Vás I. tr. dlažbu EVERGREEN béžovú 30x60cm a UNIVERSAL FLEX lepidlo 2464598 C2 TE 25kg Položky 513,12€


Naspäť Ďalej